目 录
一、学校概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2018年部门决算收支情况
(一)收入支出情况
(二)财政拨款收入支出情况
(三)"三公"经费支出情况
(四)机关运行经费执行情况
三、政府采购情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理情况
六、名词解释
七、其他需要说明的问题
八、公开用表
(一)武汉体育学院2018年部门决算表
(二)武汉体育学院2018年财政专项支出决算表
(三)武汉体育学院2018年专项转移支付分市县情况表
按照《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函[2019]30号)文件要求,现将我校2018年度部门决算予以公开。
一、学校概况
武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年9月之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月-2017年6月为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校,2017年6月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管,以教育部门管理为主”。执行政府会计制度,为省级一级预算单位,单户表。
学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区,总占地面积1189.34亩。截止2018年12月31日,校本部现有全日制在校学生11340人,藏龙岛校区现有全日制在校学生5536人。
(一)部门职责
学校坐落在秀丽的东湖之滨,依山傍水,校园环境优美,基础设施先进,文化底蕴浓郁,师资力量雄厚,办学特色鲜明。2018年1月,武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校,其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全,涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线,不断更新教育思想观念,加强教学基本建设,推进教育教学改革,提高教育教学质量,毕业生深受用人单位欢迎。
(二)机构设置
学校现设有15院2校等17个教学单位,有27个本科专业,其中有3个国家级特色本科专业,1个国家级专业综合改革试点项目,4个省级品牌专业,6个省级专业综合改革试点项目,6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。建成国家级精品资源共享课、视频公开课3门,省级精品资源共享课、视频公开课、精品课程24门,获批2个省级教学团队。
二、2018年部门决算收支情况
(一)收入支出总体情况
武汉体育学院收入总计44,855.51万元(不含上年财政拨款结转1,486.00万元)。其中:
1.财政拨款收入25,765.92万元(其中:政府性基金预算财政拨款收入1,461.47万元),占总收入的57.44%;
2.纳入专户管理的事业收入17,992.30万元,占总收入的40.11%;
3.其他收入1,097.29万元,占总收入的2.45%;
武汉体育学院支出总计45,688.39万元;转入事业基金538.76万元;年末财政拨款结转114.35万元。其中:
1.基本支出32,221.72万元,占总支出的70.52%;项目支出13,466.67万元,占总支出的29.48%;
2.按支出功能分类:教育支出41,208.25万元,占总支出的90.19%;科学技术支出18.68万元,占总支出的0.04%;社会保障和就业支出3,000.00万元,占总支出的6.57%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1,461.47万元,占总支出的3.20%。
(二)收入支出增减变化情况说明
武汉体育学院收入总计44,855.51万元(不含上年财政拨款结转),比上年41,182.30万元增长3,673.21万元,增幅8.92%。其中:一般公共预算财政拨款收入24,304.45万元, 比上年21,786.10万元(不含纳入预算管理的非税拨款)增长2,518.35万元,增幅11.56%,主要是体育馆维修改造及配套停车场等项目经费拨款增加;政府性基金财政拨款收入1,461.47万元, 比上年462.75万元增长998.72万元,增幅215.82%,主要是体育事业项目经费来源调整为彩票公益金所致;纳入专户管理的事业收入17,992.30万元,比上年18,139.44万元减少147.14万元,降幅0.81%,与上年基本持平;其他收入1,097.29万元, 比上年1,256.75万元减少159.46万元,降幅12.69%,主要是非同级财政拨款项目减少。
武汉体育学院支出总计45,688.39万元(不含年末转入事业基金和财政拨款结转),比上年40,285.79万元增长5,402.60万元,增幅13.41%。其中:基本支出32,221.72万元,比上年32,545.66万元减少323.94万元,降幅1.00%,与上年基本持平;项目支出13,466.67万元,比上年7,740.13万元增长5,726.54万元,增幅73.99%,主要是体育馆维修改造及配套停车场、双一流建设等项目经费拨款增加。 武汉体育学院财政拨款支出总计27,137.57万元,比年初预算48,669万元减少21,531.43,降幅44.24%。其中:教育支出25,657.42万元,比年初预算44,144万元减少41.88%,主要是“纳入预算管理的非税拨款”调整为“纳入专户管理的事业收入”;科学技术支出54.68万元,比年初预算增加54.68万元,为预算调整所致;其他支出1,461.47万元,比年初预算1,525万元减少4.17%,主要原因为财政专项拨款结转至下年使用。
(三)“三公”经费情况
武汉体育学院2018年度“三公”经费支出总额78.08万元,比年初预算134.50万元减少41.95%,比上年94.32万元减少17.22%。其中:因公出国(境)费54.82万元,组织出国(境)团组3个,全年出国(境)13人次,人均4.22万元。比年初预算72万元减少23.86%,比上年66.59万元减少17.68%,主要是预算内安排出国组团数减少;公务用车购置及运行维护费14.44万元,未安排公务用车购置,公务车保有量2辆。比年初预算22.50万元减少35.82%,比上年16.29万元减少11.36%,主要是学校压缩公务用车运行维护费所致;公务接待费8.82万元,公务接待累计137批次,1614人次,人均55元,其中:外事接待累计23批次,120人次。比年初预算40万元减少77.95%,比上年11.44减少22.90%,为学校压缩公务接待费所致。
(四)机关运行经费执行情况
武汉体育学院2018年度机关运行经费支出359.86万元,其中:办公费44.42万元、印刷费12.28万元、邮电费5.75万元、差旅费61.83万元、会议费7.44万元、福利费为0、日常维修费35.35万元、专用材料费14.35万元、一般设备购置84.00万元、办公用房水电费75.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费5.00万元、公务用车运行维护费14.44元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数494.94万元减少135.08万元,降低27.29%,主要是学校压缩一般性行政支出所致。
机关运行经费与上年基本持平。
三、政府采购情况
武汉体育学院2018年度政府采购支出总额11,347.91万元,其中:政府采购货物支出3,781.23万元、政府采购工程支出6,478.20万元、政府采购服务支出1,088.48万元。授予中小企业合同金额8847.17万元,占政府采购支出总额的77.96%,其中:授予小微企业合同金额2384.18万元,占政府采购支出总额的21.01%。
四、国有资产占用情况
截至 2018年12月31日,武汉体育学院共有车辆49辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆,其他用车38辆,其他用车主要是校园巡逻两轮电动车、垃圾清运电动车等非机动车;单位价值50万元以上通用设备39台(套),单位价值 100万元以上大型设备4台(套)。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,武汉体育学院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金14,005.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我校项目资金投入情况良好,保障了各项目顺利实施,产出数量及质量指标均完成较好,经费使用符合国家及相关财务制度规定。
武汉体育学院组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,通过对2018年武汉体育学院整体支出的人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办学条件、社会影响力等方面的综合评价,得出综合评分93.06分,评价等级为优。
附件:
2018年度武汉体育学院整体支出绩效自评表.xls
(二)部门决算中项目绩效自评结果
武汉体育学院在2018年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.2018年体育事业发展专项绩效自评综述:项目年初预算数为1375万元,执行数为1301.25万元,完成预算94.69%。主要产出和效益:年度项目绩效产出数量及质量指标均完成或超额完成了预期目标值。发现的问题及原因:一是项目绩效具体指标的设定科学性有待提高,二是支出科目的使用是否参照湖北省体育局下属训练单位相关文件执行不够明确。下一步改进措施:一是加强项目绩效指标体系建设,进一步完善部分产出指标值的设定,科学合理真实反映项目完成绩效情况。二是迫切需要上级部门给出资金使用项目的具体解释。
2.2018年学生资助工作专项绩效自评综述:项目年初预算数为2670万元,执行数为2863.19万元,完成预算107.24%。主要产出和效益:年度资助学金按规范的程序及时全额发放到位,各项产出指标均完成或超额完成预期值。发现的问题及原因:一是评定工作中在少数学生所提供家庭经济困难证明与实际情况不符的情况,二是目前学校配备资助专职人员尚未达到1:2500的标准。下一步改进措施:一是进一步地完善国家助奖学金及其他资助金的评选与发放工作,二是加强资助队伍的建设。
3.2018年高校双一流建设专项绩效自评综述:项目年初预算数为778万元,执行数为704.16万元,完成预算90.51%。主要产出和效益:年度实际完成情况良好,除学生就业率(该指标统计工作存在一定的精准性,或有误差)指标完成情况略有欠缺以外,其他指标均实现预期目标值。发现的问题及原因:一是部分项目在资金的申报工作中尚未设定具体的绩效考核指标,二是学校人才质量有待提高。下一步改进措施:一是完善绩效指标体系建设,二是优化资源配置,进一步提升学校综合实力。
4.2018年度高校基本建设项目绩效自评综述:项目年初预算数为2000万元,执行数为542.3万元,完成预算27.12%。主要产出和效益:年度项目产出数量及质量指标均完成较好,工程成本控制到位。发现的问题及原因:一是工作前瞻性不够导致项目资金预算执行率不高;二是项目绩效具体指标的设定科学性有待提高。下一步改进措施:一是加强资金预算编制管理,提高资金预算执行率;二是进一步完善产出指标的设置,提高绩效指标体系设置的科学性。
5.2018年体育场馆维修改造及配套停车场项目绩效自评综述:项目年初预算数为5000万元,执行数为3751.9万元,完成预算75.04%。主要产出和效益:年度项目产出数量及质量指标均完成较好,工程成本控制到位。发现的问题及原因:一是工作前瞻性不够导致项目资金预算执行率不高;二是项目绩效具体指标的设定科学性有待提高。下一步改进措施:加强措施,积极推进项目工程建设进度,提高资金预算执行率;二是进一步完善产出指标的设置,提高绩效指标体系设置的科学性。
6.2018年度高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述:项目年初预算数为980.00万元,执行数为725.51万元,完成预算74.03%。主要产出和效益:还贷本金额、利息支付额及利息额完成支付比率。发现的问题及原因:预算管理人员对影响资金利息结算的各方面因素估计不足导致年度项目资金中利息支付额实际执行与预算额偏离较大。下一步改进措施:项目资金预算准确性还有待进一步提高。
7.中央与地方共建项目绩效自评综述:共包含竞技体育大数据应用创新平台(一期)、体能训练实验室、体育教育与健康促进虚拟仿真实验平台、运动虚拟仿真实验室、中国体操协同创新平台5个项目,项目年初预算数为1202.30万元,执行数为1201.80万元,完成预算99.96%。主要产出和效益:体能实验室基本建成,成功申报教育部备案专业—体能训练;心理学一级学科博士学位点申报通过湖北省学位办审批,运动康复、康复治疗2个湖北省支柱产业计划项目均完成产学研合作任务等。发现的问题及原因:体能训练实验室项目受制于实验室器材采购速度,部分研究进展稍慢,影响实验数据的收集及整理;受英文论文发表周期的影响,英文论文发表比预期晚;推进平台协同建设稍微滞后及国际合作进展较慢导致中国体操协同创新平台项目未完成绩效目标。下一步改进措施:加快研究的进度,提高发表论文的效率;完善管理机制,明确责任;拓宽资金来源渠道,增加设备建设投入。
附件:
2018年度武汉体育学院项目绩效自评表.xls
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是加强资金预算编制管理,做好预算管理部门与业务管理部门之间的协调工作,保证资金预算编制工作的准确性以提高财政资金的效用效率;二是进一步完善部分产出指标值的设定,科学合理真实反映项目完成绩效情况。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是加强绩效指标完成结果导向,完善资金的预算投入与管理;二是拟通过本校官网、政府网公示平台将绩效自评结果挂网,加大绩效自评结果向校内外公开的力度,广泛接受社会监督。
六、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1.教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。
2.社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。
3.科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。
4.一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。
5.结余分配:指事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
6.年末结转和结余:指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。
(二)经济分类科目
1.工资福利支出是指在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。
2.对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、助学金等。
3.商品和服务支出是指购买商品和服务的支出。
4.资本性支出是指用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备、大型修缮等支出。
5.机关运行经费指一般性行政支出。
6.“三公”公费指公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
七、其它需要说明的问题
1.根据实际情况,我校无财政专项支出。
2.根据实际情况,我校无专项转移支付分市县情况支出。
八、决算公开表
详见附表:武汉体育学院2018年部门决算表
武汉体育学院2018年财政专项支出决算表
武汉体育学院2018年专项转移支付分市县情况表
收入支出决算总表 |
|
公开01表 |
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
25,765.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
三、事业收入 |
3 |
17,992.30 |
三、国防支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
41,208.25 |
六、其他收入 |
6 |
1,097.29 |
六、科学技术支出 |
35 |
18.68 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,000.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1,461.47 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
44,855.50 |
本年支出合计 |
54 |
45,688.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
538.76 |
年初结转和结余 |
27 |
1,486.00 |
年末结转和结余 |
56 |
114.35 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
46,341.50 |
总计 |
58 |
46,341.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
公开02表 |
|
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
44,855.50 |
25,765.92 |
|
17,992.30 |
|
|
1,097.29 |
|
205 |
教育支出 |
40,375.35 |
24,285.77 |
|
14,992.30 |
|
|
1,097.29 |
|
20501 |
教育管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
40,370.35 |
24,280.77 |
|
14,992.30 |
|
|
1,097.29 |
|
2050205 |
高等教育 |
40,370.35 |
24,280.77 |
|
14,992.30 |
|
|
1,097.29 |
|
206 |
科学技术支出 |
18.68 |
18.68 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,461.47 |
1,461.47 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,461.47 |
1,461.47 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,461.47 |
1,461.47 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
公开03表 |
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
45,688.40 |
32,221.72 |
13,466.67 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
41,208.25 |
29,221.72 |
11,986.52 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
41,203.25 |
29,221.72 |
11,981.52 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
41,203.25 |
29,221.72 |
11,981.52 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
18.68 |
|
18.68 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
公开04表 |
|
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24,304.45 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,461.47 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
25,657.42 |
25,657.42 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
18.68 |
18.68 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
25,765.92 |
本年支出合计 |
53 |
27,137.57 |
25,676.10 |
1,461.47 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,486.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
114.35 |
114.35 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,486.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
27,251.92 |
总计 |
58 |
27,251.92 |
25,790.45 |
1,461.47 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
25,676.10 |
15,187.12 |
10,488.98 |
|
205 |
教育支出 |
25,657.42 |
15,187.12 |
10,470.30 |
|
20501 |
教育管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20502 |
普通教育 |
25,652.42 |
15,187.12 |
10,465.30 |
|
2050205 |
高等教育 |
25,652.42 |
15,187.12 |
10,465.30 |
|
206 |
科学技术支出 |
18.68 |
|
18.68 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.68 |
|
6.68 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.68 |
|
6.68 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
12.00 |
|
12.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开06表 |
部门:武汉体育学院 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
11,741.01 |
302 |
商品和服务支出 |
1,900.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
2,544.59 |
30201 |
办公费 |
11.21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
858.08 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
20.04 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
1.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,671.22 |
30205 |
水费 |
244.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
400.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
124.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
128.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
215.81 |
30211 |
差旅费 |
123.22 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
924.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
20.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
151.70 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
526.72 |
30214 |
租赁费 |
11.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,545.99 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
95.80 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
800.00 |
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
28.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
92.97 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
5.27 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
122.05 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
463.22 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
100.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
88.73 |
30239 |
其他交通费用 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
397.69 |
|
|
|
人员经费合计 |
13,287.00 |
公用经费合计 |
1,900.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
公开07表 |
部门:武汉体育学院 |
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
134.50 |
72.00 |
22.50 |
|
22.50 |
40.00 |
78.08 |
54.82 |
14.44 |
|
14.44 |
8.82 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开08表 |
部门:武汉体育学院 |
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
1,461.47 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
229 |
其他支出 |
|
1,461.47 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,461.47 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
1,461.47 |
1,461.47 |
|
1,461.47 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
武汉体育学院2018年财政专项支出决算表 |
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
决算数 |
用途 |
|
|
|
武汉体育学院2018年专项转移支付分市县情况表 |
|
单位:万元 |
项目名称 |
决算数 |
|
|
武汉体育学院
2019年8月30日